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1.购入甲材料200吨,每吨150元,计30 000元,增值税51 000元,以银行存款支付。借:在途物资--甲材料
应交税费--应交增值税(进项税额) 5100
贷:银行存款
351002.向光明工厂购入乙材料90吨,每吨100元,计9 000元,增值税1 530元,款项尚未支付。借:在途物资--乙材料
应交税费--应交增值税(进项税额) 1530
贷:应付账款-- 光明工厂
105303.以银行存款支付甲、乙材料运杂费580元。借:在途物资--甲材料
580*【200/(200+90)】=400
580*【90/(200+90)】=180
贷:银行存款
5804.以银行存款偿还前欠光明工厂的货款。借:应付账款-- 光明工厂
贷:银行存款
105305.用现金支付甲、乙材料的装卸费145元。借:在途物资--甲材料
145*【200/(200+90)】=100
145*【90/(200+90)】=45
贷:库存现金
1456.上列甲、乙两种材料均验收入库,按实际采购成本转账。借:原材料--甲材料
--乙材料 =9225
贷:在途物资--甲材料
92257.本月生产A产品领用甲材料120吨,每吨单位成本152.5元,生产B产品领用材料60吨,每吨单位成本102.5元。借:生产成本--A产品
120*152.5=18300
60+102.5=6150
贷:原材料--甲材料
61508.售给红星工厂B产品8台,每台售价2 000元,计16 000元,增值税2 720元,款项尚未收到。借:应收账款--红星工厂
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)27209.以银行存款支付广告费800元。借:销售费用
贷:银行存款
80010.以银行存款支付本月份职工工资15 800元。借:应付职工薪酬
贷:银行存款
1580011.以现金支付采购员王立预借差旅费300元。借:其他应收款--王立 300
贷:库存现金
30012.采购员王立出差归来,报销差旅费280元,交回现金20元。借:销售费用
贷:其他应收款--王立 30013.以银行存款支付企业财产保险费5000元。借:管理费用
贷:银行存款
500014.预提本月份应负担的银行借款利息200元。借:财务费用
贷:应付利息
20015.按照规定计算提取本月份的固定资产折旧2 400元,其中生产用固定资折旧1 800元,企业行政管理用固定资产折旧600元。借:制造费用
贷:累计折旧
240016.以银行存款支付本月水电费2 288元,其中厂部分配1 000元,车间分配1 288元。借:管理费用
贷:银行存款
228817.售给光明工厂A产品10台,每台售价5 000元,计50 000元,增值税8 500元,货款收回存入银行。借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额) 850018.结算本月份的应付工资15 800元,其中A产品生产工人工资8 000元,B产品生产工人工资5 000元,车间管理人员工资800元,厂部管理人员工资2 000元。借:生产成本--A产品
贷:应付职工薪酬
1580019.按工资总额14%提取职工福利费。借:生产成本--A产品
800*14%=112
贷:应付职工薪酬
1220.汇集全月制造费用,按3:1比例在A、B产品之间分配。全月制造费用==2712借:生产成本--A产品
2712*【3/(3+1)】=2034
2712*【1/(3+1)】=67821.全月投产A、B产品各10台,已全部完工入库,结转产品实际生产成本。借:库存商品--A产品 34=11154
贷:生产成本--A产品
637822.以银行存款支付销售环节的运杂费6 000元。借:销售费用
贷:银行存款
600023.结转已销产品的生产成本,10台A产品的生产成本为32 700元,8台B产品的生产成本为9 256元。借:主营业务成本
贷:库存商品--A产品
925624.销售乙种材料10吨,每吨售价1 200元,计12 000元,增值税2 040元,款已存银行。借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)204025.结转销售乙种材料的实际成本,乙材料的采购成本为每吨800元。借:其他业务成本
10*800=8000
贷:原材料--乙材料
800026.企业向灾区捐赠款项20 000元,以银行存款支付。借:营业外支出--捐赠支出
贷:银行存款
2000027.企业发生非常损失,被盗现金1 000元,经批准作企业营业外支出处理。借:待处理财产损益
贷:库存现金
1000借:营业外支出
贷:待处理财产损益
100028.企业收到乙公司分配的投资利润计10 000元,存入银行。借:银行存款
贷:投资收益--乙公司
1000029.月末,将本月的各项收入转入“本年利润”账户。借:主营业务收入=66000
其他业务收入12000
投资收益 10000
贷:本年利润
8800030.月末,将本月的各项支出转入“本年利润”账户。借:本年利润
贷:主营业务成本41956
其他业务成本8000
销售费用800+280+
管理费用+200+280=8880
营业外支出=2100031.按33%税率计提应交所得税。本年利润==1084借:所得税费用
贷:应交税费--应交所得税
357.7232.按税后利润的10%、5%分别计提法定盈余公积和任意盈余公积。税后利润==726.28借:利润分配--提取法定盈余公积
726.28*10%=73.63
--提取任意盈余公积
726.28*5%=36.31
贷:盈余公积--提取法定盈余公积
726.28*10%=73.63
--提取任意盈余公积
726.28*5%=36.31同时借:利润分配--未分配利润
贷:利润分配--提取法定盈余公积
726.28*10%=73.63
--提取任意盈余公积
726.28*5%=36.3133.按利润分配方案,应分配给各投资者利润计10 000借:利润分配--应付股利
贷:应付股利
10000同时借:利润分配--未分配利润
贷:利润分配--应付股利
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シ菰独の渡濄
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