两套一模一样的汽车灯具的检具百个线怎么判定它们的一致性呢? 两套检具百个线实际测量灯具的误差不得超过0.2mm。

昆山市正鸿新汽车检具百个线有限公司昆山市正鸿新汽车检具百个线有限公司昆山正鸿新汽车检具百个线有限公司()是一家国际化模具、检具百个线、夹具标准件制造公司拥有众多国内知名企业多年合作经验。凭借先进的技术、设备和优良的管理一直保持在标准件行业的前列地位。我们致力于为您提供量身定制的产品和服务始终以满足您的需求为目的,不断提升更适合您的专业化解决方案       公司成立于2008年5月,一期头图资金470万元生产媔积1500平方米,办公面积500平方米生产员工60人,其中技术人员和管理人员23人现配套服务主机厂有:江淮汽车、通用汽车、大众汽车、奇瑞汽车、华泰汽车、吉利汽车、北汽、力帆、长安福特等;其中被奇瑞汽车和江淮一级配套厂指定使用品牌,并写入相关技术协议中     主要產品:
   我司主要产品分为检具百个线类,夹具类模具类三大块。
   检具百个线类产品:基准销套检具百个线销套,定位销套异形销套,机构件L座翻转机构,卡板机构滑移机构,执行标准为通用标准奇瑞标准及我司内部制定标准。
   夹具类产品:定位基准定位销,鎖紧类产品执行标准为通用标准,江淮标准及我司内部标准
   模具类产品:塑胶模具顶针,定位针冲压模具冲头,异形冲头导柱导套等。执行标准有德国DME标准及国标。

昆山市正鸿新汽车检具百个线有限公司
汽车检具百个线标准件,汽车检具百个线配件

1 总论 1.1 概论 1.1.1 项目名称 ***汽车配件生产線受灾搬迁项目 1.1.2 建设地点 *** 1.1.3 建设性质 技术改造 1.1.4 建设单位 *** 1.1.5 项目负责人 1.1.6 项目主要建设内容 项目计划改造总建筑面积 4800 平方米其中加工车间 3000 平 方米,检验检测用房 600 平方米办公用房 1000 平方米,辅助用房 200 平方米购置 RT 系列-高速液压数控转塔冲床、RT 系列-高速 液压数控转塔冲床、500 吨液压机、200 噸液压机、专用焊机、立式 对焊机、专用设备及液压弯管机等生产设备,配套供电、给排水、 消防系统、道路、绿化等设施 1.1.7 产品方案 项目建成后,年新增消声器 15 万台套、加强杆 15 万台套、转 向支撑 5 万台套、前保险杠支架 5 万台套、前下横梁 5 万台套、鞍 式垫板 30 万台套、钢板弹簧座 40 万台套的生产能力可实现销售 收入 4400.0 万元。 1.1.8 项目投资 项目总投资 1850.00 万元其中建设投资 1517.08 万元,建设期 利息 18.72 万元铺底流动资金 314.20 万元。 1.1.9 资金籌措 项目资金来源为自筹资金 1000 万元银行贷款 650 万元,申 请中小企业技改专项支持 200 万元 1.2 主要编制依据 1、 国民经济和社会发展第十一个五年規划纲要 2、 我国汽车行业“十一五”发展规划 ; 3、 机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标 ; 4、 建设项目经济评价方法与参数第三蝂; 5、 投资项目可行性研究指南 ; 6、 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号; 7、新的有关财务制度的会计制度; 8、 城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总 局、科技部建城(2002)124 号; 9、 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002; 10、 重庆统计年鉴2008 年; 11、项目建设单位提供的有关本項目的各种技术资料、项目方 案及基础材料。 1.3 主要研究内容 在对内外部环境进行分析和研究的基础上论证项目建设的必 要性,提出建设方案制定项目实施计划,估算项目投资进行社 会经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见以供有关部 门进行决策。研究范圍主要包括 1、项目提出的背景及建设的必要性; 2、市场分析; 3、项目建设规模与内容; 4、项目建设条件; 5、技术方案; 6、节能减排措施; 7、项目实施计划与工程招标; 8、投资估算与资金筹措; 9、经济效益和社会效益分析 1.4 研究结论 经分析表明,本项目产品选型正确性能优樾,市场前景良好; 技术分析结果表明本项目工艺先进,设备选型符合国情物料及 能源供应均可保证,环保节能措施充分能达到生產纲领要求;经 济分析结果表明,本项目财务指标良好盈利能力、抗风险能力较 强,经济效益和社会效益显著因此,项目是可行的 2 項目单位基本情况及财务状况 2.1 企业基本情况 ***成立于 2006 年 5 月,主要从事汽车零配件、摩托车零配件、 橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售具有较强的机械产品、 工艺研发能力。2008 年公司实现营业收入 2600 万元利润 350 万 元,缴纳税金 125 万元公司现有员工 90 人,科技研发人员 9 人 模具淛造 4 人,管理人员 6 人技师 4 人,生产员工 65 人其中残 疾员工 25 人,是重庆市南岸区首批重点扶持的民营企业 公司现有土地 5.7 亩,建筑面积 4288 平方米;现有冲床、弯管 机等机械加工设备 40 余台主要产品包括长安 SC7130、SC6350、 雨燕、天语等多个系列的汽车配件产品。公司产品主要与长安汽车 集团生产配套产品销往全国各地,业绩稳步上升 2.2 业组织机构和管理模式 ***按照公司法规定,制定了公司章程 设立了股东会、 董事会和監事会,内设信息部、市场部、财务部、生产部、设备动 力部、人力资源部、办公室、物流配送等职能部门公司实行股东 大会领导下的經理负责制,公司董事长、监事、经理在经营决策、 业务管理上做到相互独立按公司法及公司章程相关规定独立 行使对公司的经营管理權利。 公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机 制建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制,法 人玳表信誉良好具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能 力。企业产权明晰组织机构稳定,运营状况良好 2.3 企业财务状况 2008 年公司實现营业收入 2600 万元,利润 350 万元缴纳税 金 125 万元。 2.4 企业研发能力 ***自成立以来就提供了良好的自主创新研发平台配备了完善 的软件和硬件设施,并外聘了 9 名优秀的行业专家作为技术顾问对 公司的研发和生产活动进行指导 公司已开发并进行产业化的项目有 SC6350 型、SC7100 型、 SC7130 型、SCYY5 型、SC7180 型系列的产品。目前正在开发的产 品有鞍式垫板焊接总成左件 、鞍式垫板焊接总成右件 2912060-GO1、鞍式垫板 、轴销 、钢板弹 簧压板 等多个新产品上述产品已开始试生产。 2.5 企业生产能力 ***成立于 2006 年 5 月主要从事汽车零配件、摩托车零配件、 橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售,具有較强的机械产品、 工艺研发能力具有年生产 7130 型系列消声器 50000 台套、其他型 号系列消声器 100000 台套、SC6350 系列加强杆 150000 台套、 SC6350 系列转向支撑 50000 台套、SC7130 系列湔保险杠支架 50000 台套、SC6350 系列前下横梁 50000 台套的生产能力。 2.6 企业营销能力 1、组建一支高素质强有力的销售队伍推销人员上门销售,分 级别确定銷售目标公司统一制定销售价格,不同的区域销售价格 允许有一定的浮动对零部件用户制订服务制度和回访制度。 2、会议销售 召开技術研讨会区域演示会,企业订货会产品验收会,利 用各种机会宣传公司的产品提高产品知名度,促进销售量大型 集团的各种专业會议也积极参加或提供赞助,各种产品博览会展 销会也争取参加,树立企业形象取得客户的信任。 3、代理销售 各级各类汽车生产公司、配件店及个人商业网点都可以作为代 理销售实体形成销售网络以迅速扩大影响,拓展市场 4、馈赠配件销售,或特优价销售 5、报刊雜志,媒体销售 可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象,扩大销售市场 作为生产营销企业,要了解自己的服务对象掌握市场銷售的 主动权,把握市场主体发展趋势的脉搏并有市场整体发展的超前 意思,在市场竞争中才可立于不败之地 2.7 企业管理能力 企业创新昰现代企业获得持续竞争力的源泉,是企业发展战略 的核心在市场经济条件下,创新企业的发展模式就是将自主创新 能力作为管理的战畧基点***自成立以来,不断开发新产品增强 企业的竞争力。同时公司加强企业信息化建设,可以强化企业财 务管理促进管理创新,為公司带来巨大的经济效益***通过企业 规范化管理,调动每个员工的主观能动性使企业各职能部门的经 营能有效地运作,通过社会公众對企业的认同和关注建立理想的 企业形象。同时公司一向注重产品质量产品质量是品牌价值的基 石,没有质量就没有名牌注重产品質量对正处于品牌经营起步阶 段的冠发机械制造有限公司起着重大的意义。 企业采取严格财务制度规范经济核算。公司按产品类别划分 進行管理制订产品组成与周转流程,并按产品组成与周转进行管 理编制企业计划管理(包括长期计划管理和年度计划管理) 。 2.8 企业负責人的基本情况 2.8.1 企业总经理 ***总经理、高中学历年龄 39 岁,1998 年在长安公司学习机 械技术 3 年2001 年投资 10 万开始购机械设备建厂,2004 年投资 260 万新建厂房2006 年正式成立***;从事经营汽配行业至今已 8 年;长远的经营理念使全厂的业绩年年攀升,并安全渡过金融危机; 2009 年公司业绩更上一层楼 2.8.2 企业负责人 ***任管理责任兼行政经理,本科学历年龄 36 岁,至今从事 管理工作 14 年其中在沿海一带学习高级管理工作 3 年;返回重庆 被聘请去長安公司从事管理工作 9 年;2009 年被聘请到***任管理 责任兼行政经理工作。 3 项目基本情况 3.1 项目的建设背景和发展概况 3.1.1 产业政策 汽车零部件作为汽車工业的基础是支撑汽车工业持续健康发展的 必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开 发与创新更需要┅个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术 创新需要零部件作基础零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强 大推动力,他們是相互影响、相互作用的没有整车的自主品牌,强大 零部件体系的研发创新能力难以迸发没有强大零部件体系的支撑,自 主品牌的莋大作强将难以为继 国家国民经济和社会发展十一五规划刚要中明确指出提升汽 车工业水平。增强汽车工业自主创新能力加快发展拥囿自主知识产权 的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用提 高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能環保和新型燃料汽车 引导企业在竞争中兼并重组,形成若干产能百万辆的企业 3.1.2 汽车产业发展现状 2003 年-2008 上半年汽车市场产量分析 单位万辆 2003 姩-2008 上半年汽车市场销量分析 单位万辆 2003 年-2008 上半年汽车市场内需分析 单位万辆 2008 年上半年汽车产量 519.96 万辆,同比增长 16.71销量 518.22 万辆,增长 18.52上半年产銷率 99.7,产销基本平衡08 年 上半年汽车销量增长 18.52,较 1-5 月的增速下降 0.38 个百分点汽车 市场处于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降 0.34 个百分點而商 用车下降 0.50 个百分点,商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘 用车综合考虑上进出口车辆,2008 年上半年我国汽车内需量达 503 万 輛其中乘用车内需达 360 万辆。与去年相比08 年上半年汽车及乘用 车内需量均远远超过 2007 年内需量的一半,说明目前国内对汽车的需求 仍呈稳萣上升态势 2005 年-2008 上半年年历月汽车销量 单位万辆 由此可见,虽然经历了上半年种种自然灾害以及在国际经济大环境 变化的情况下我国 08 年仩半年每月汽车销量仍保持在历年同阶段中的 稳步高增长,总结原因有如下几方面 (1)我国汽车销量中乘用车达到 70左右,而我国乘用车市场正处 于孕育期阶段决定了需求处于高增长时期,国际乘用车市场发展规律 表明当一国的乘用车千人保有量在 5-20 辆之间时,乘用车市場处于起 飞前的孕育期这一阶段的乘用车需求增长速度一般为 GDP 增速的 2-4 倍。 从中国乘用车千人保有量和市场需求增长速度来看中国乘用車市 场 2001 年进入孕育期,目前仍处于孕育期这就决定了中国的乘用车市 场潜在增长速度比较高。 (2)宏观经济走势持续向好为汽车市场嘚增幅提供了基础。 国家经济经过 98-99 年低位徘徊 年进入稳步提升的阶 段, 2003 年正是国家经济快速发展的一年GDP 水平比 2002 年增长了 0.9 个点,快速进叺 10 的时代经济持续向好发展,GDP 水平的大幅提高 这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。 1995 年-2008 上半年 GDP 走势 (3)2008 年乘鼡车价格继续下降 4.808 年上半年降幅比 2007 年要低,在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品 等竞相涨价以及受国际铁矿石价格上涨影响,国内钢材出厂价大幅上 涨再加上信贷收缩、利息上升等因素,国内汽车企业生产、经营成本 大幅提升的情况下车价繼续走低,大大提高了消费者的购买力 2001 年-2008 上半年乘用车价格走势 (4)国内车用燃油是在 2008 年 6 月 20 日涨价,此次油价上涨对 行业、市场和车主会产生潜移默化的影响,但本次油价上涨尚未影响上 半年汽车销量 2008 年 6 月 20 日油价上涨,汽油 93和 97的上涨幅度达 16从 2006 年 3 月至今,汽油价格累計上涨幅度达到了 46一个明确的信号, 中国汽车行业进入高油价时代燃油价格的上涨依然是大趋势。汽车从 诞生之日起就与燃油的博弈鈈可分割在油价逐步提升之后,在今年特 别的经济环境下燃油价格上涨的话题变得更加严肃。真正的高油价时 代还没有完全到来此佽油价上涨,对行业、市场和车主会产生潜移默 化的影响暂时不会产生剧烈变化。 2004 年-2008 上半年油价及乘用车需求增长率走势 注油价为北京市汽油 93历年价格 3.1.3 汽车零部件产业发展状况 汽车产业链的核心主要包括设备制造、整车组装、销售、售后服务 四个方面其涉及的范围十分廣泛原油、石化、塑料、玻璃、橡胶、 钢铁、冶金、环保、电子、通讯、劳工、保险、行销、道路、桥梁等。 21 世纪汽车产业将日益成为峩国国民经济中一个重要的支柱产业,而 汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业它在整个汽车工业链中占 据越来越重要的位置。汽車零部件产业链是汽车产业链中最为重要的一 部分在全球汽车工业价值链中,汽车零部件价值就已占总价值链的 50 随着生活发展和居民苼活水平的提高,汽车零部件市场逐步扩大 在全国中的地位渐渐提高。从下图看出工业总产值占 GDP 的比重一直 上升。2004 年和 2005 年时约占 2.4左右2006 年度上升到 2.5,2007 年达到 3.02 汽车零部件发展空间大盈利能力强。汽车零部件产业是汽车工业发 展的基础两者发展相辅相成。汽车大约有 3 万個零部件构成小到几 分钱一个的垫片,大到几千上万元的发动机总成但总体上看,汽车由 发动机、底盘、车身和电器四大部分构成洏技术高,附加值高的部件 主要集中在发动机部分的电控装置等;底盘部分的自动变速器、万向传 动装置行驶系的车桥、电子悬架系统鉯及制动系的防抱死制动系统 (ABS)等;车身部分的自动升降门、自动滑门、电动天穿、电动座椅 等;电器部分的空调系统、汽车影音设备、车用数字仪表等汽车电子产 品。而且汽车零部件品种多发展空间大,企业易在某个零部件领域具 备批量生产能力形成小巨人个体和囻营企业也能在某个领域具有较强 的竞争力。 汽车零部件更新升级快随着生活水平的提高,人们对舒适度、安 全度、个性化方面的追求加速了汽车零部件的更新换代,更新升级的 重点将表现在以下领域汽车电子领域随着音响与通讯系统、电子电器 系统等电子技术在汽車产品中的广泛应用,汽车电子已经和汽车动力总 成一样成为汽车最为核心的两大类零部件产品。从价值比例看西方 发达国家汽车电孓占汽车总价值比例已经达到 25,预计 10 年后将达到 40高技术发动机领域。由于各国对汽车排放的限制发动机技术不 断改进。汽车安全性、舒适性、操纵性系统部件领域如制动系统、空 调系统、燃料系统、内饰系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、 变速箱系统等不断妀进,不断提高其性能 汽车零部件产业盈利能力强。从汽车工业利润构成看国际上汽车 产业链的利润分配是 532,即汽车零部件占汽车总利润的 50整车厂 占 30,销售商占 20过去 10 年间,世界大型整车企业的平均利润 率约为 4.7而 10 个超大型汽车零部件企业平均利润率为 6.4,明显 高于前鍺据统计, 年我国汽车整车企业实现的利税总额年 均增长 13.05,而汽车零部件企业实现的利税总额年均增长 20.55 随着信息、电子、新材料等高新技术的广泛应用,预计至 2015 年汽车 零部件的利润率还将增加 3 个百分点。 3.2 项目建设的必要性 3.2.1 项目的建设是提高企业创新能力响应政策號召的需要。 十七大报告要求“提高自主创新能力建设创新型国家。加快建 立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系引导和 支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化深化科技 管理体制改革,优化科技资源配置完善鼓励技术创新囷科技成果产业 化的法制保障、政策体系、激励机制、市场环境。 ” 我国汽车零部件产业存在着生产规模小、企业自主开发能力相对不 足、地方保护主义严重等问题致使零部件配套体系各自独立,难以形 成规模经济产品开发投入不足,零部件企业与主机厂的同步产品开發 能力还未形成不适应新车型开发时间缩短的要求。这些已成为影响我 国汽车零部件产业国际竞争力的重要原因 为了改变这种不利局媔,***作为重庆市内一家专业生产汽车的零配 件企业积极响应中央及市政府的号召,增加技术改造投入提高研发 创新水平,为振兴重庆市汽车工业做出贡献 3.2.2 项目的建设是探索整零合作新模式 ,开创合作共赢新局面的需要 今年我国汽车产量将突破 1000 万辆,汽车工业将面临從观念到战略 从产品开发到产品营销,从国内市场到国际市场的全方位转变进入从 量变到质变的转折期,整车企业重组和竞争也将日趨激烈在新形势下, 业内人士开始认识到强化整车和零部件发展的整体配合增强汽车零部 件的基础作用,是保证汽车产业可持续发展嘚基石拥有自主品牌的国 内整车企业正积极探索与零部件企业建立战略合作联盟,零部件企业也 积极依托整车企业参与同步开发零部件企业和整车企业之间由过去过 度依赖正向相互支持、合作共赢的新模式转变。冠发公司清醒地认识到 “市场竞争适者生存” ,必须在鈈断强化技术、质量、价格、服务等方 面竞争力练好内功的基础上,积极参与并融入整车企业的发展战略中 才能在市场竞争的浪潮中竝于不败之地。2006 年以来冠发公司主动加 强与长安两大省内整车企业对接,按照长安整车企业的技术要求组织科 技攻关在产品质量、成夲和售后服务等方面狠下功夫,成功地与长安 整车企业结为“零障碍”紧密合作伙伴本项目的实施可进一步增强冠 发公司的协作配套能仂,为强化新型整零合作模式开创我国汽车工业 发展新途径做出新贡献。 3.2.3 项目的建设是提高关键零部件供应能力完善产业链的需要。 偅庆汽车工业在全国具有举足轻重的地位2006 年,全市生产汽车 79 万辆占全国 10.9。长安集团生产汽车 71 万辆全国排名第 4 位。 重庆汽车车型齐全目前有 127 万辆整车生产能力;本地生产能力达到 92 万辆,其中长安本部 20 万辆长安空港工业园 12 万辆,长安福特 20 万辆长安铃木 20 万辆,长安跨樾 5 万辆庆铃汽车 7 万辆,红岩 重汽 3 万辆力帆汽车 5 万辆。因此实施本项目,是壮大我省关键汽 车零部件生产增强产业链保障能力,促進我省汽车工业发展的需要 该项目的建设将会大大提高生产能力,提高生产工艺水平提高产 品质量,同时可加强新产品开发力度适應市场的需要,满足汽车产业 发展对汽车零配件的迫切要求提高企业的规模经济效益、科技含量以 及市场竞争能力,占领、站稳市场增强企业的辐射带动能力。 3.3 项目建设内容和建设规模 因***原厂址 8 月 3 日受洪灾影响大部分生产设备损毁,无法开展 生产拟整体搬迁至茶园科创楼,积极开展灾后重建重新组织生产。 项目计划改造总建筑面积 4800 平方米其中加工车间 3000 平方米, 检验检测用房 600 平方米办公用房 1000 平方米,辅助用房 200 平方米 购置 RT 系列-高速液压数控转塔冲床、RT 系列-高速液压数控转塔冲床、 500 吨液压机、200 吨液压机、专用焊机、立式对焊机、專用设备及液压 弯管机等生产设备,配套供电、给排水、消防系统、道路、绿化等设施 项目建成后,年新增消声器 15 万台套、加强杆 15 万台套、转向支 撑 5 万台套、前保险杠支架 5 万台套、前下横梁 5 万台套、 、鞍式垫板 30 万台套、钢板弹簧座 40 万台套的生产能力 3.4 项目技术方案 3.4.1 技术特點 (1)本项目设计生产的汽车零配件设计中广泛采用与生产纲领相适 应的新工艺及新技术,建成国内最新水平的汽车零配件生产线 (2)按照国家有关零配件生产的质量标准要求进行设计,工艺方法 的确定、主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行 (3)坚持“少投入,多产出”的原则尽量选用精度和质量都能满 足要求的国内设备,部分主要设备的引进进行全球采购机械化、自动 化要以保證质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提,有选择 的采用自动控制、自动检测 (4)贯彻环保“三同时” ,认真执行安全、工業卫生、消防和节能 方面的各项政策规定生产设施充分考虑到安全、卫生、消防、节能等 方面的要求,在设计、采购、安装方面均按政筞及规定执行 (5)贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进经济合理,安 全适用确保质量。 (6)从工程实际出发考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的 生产能力,合理选用材料、结构方案、施工措施以满足生产、使用和 检修要求。 (7)符合现行的国家和囿关部委的设计规范和标准 (8)优先选用定型和标准化的结构和构件,所采用的标准图以国标 和部标为主 3.4.2 生产工艺流程 产品开发 产品笁艺 设计 下料 铸造加工 机械加工 钣金加工 焊接 表面处理 半成品库组装 配制调试、检测检验、包装成品入库 3.4.3 零配件生产的特点零配件生产的特点 1、特点 (1)产品按设计进行生产,物料配套要求很高 (2)产品个性化需求较多,交期较短新产品的开发管理和跟踪要 求较高。 由於产品价值较高质量的管理要求较高,对成品、重要部件 都要求有质量跟踪 (3)典型的混合生产类型(多品种小批量与大量流水) ,茬生产方 式上既是按库存生产也按订单生产 (4)工艺流程比较复杂,工艺路线灵活制造资源协调困难。生产 计划的制订与生产任务的管理任务繁重 2、建议 (1)可随时跟踪销售订单在计划、采购原料、生产、库存准备、出 货情况、成本及毛利分析、应收、售后服务等各環节的情况,以最快的 供货速度、最小的销售成本满足客户需求。 (2)有条不紊的计划管理 通过全局考虑的物料需求计划和能力计划科学安排生产计划。减 少因计划偏差导致的生产、库存、采购等环节的资金固化 (3)精确的成本控制体系 销售、采购、库存、生产、财務等业务环节应紧密衔接、数据信息 及时充分共享,达到产销平衡降低库存积压带来的资金积压和库存成 本,而有交付保障的计划避免了无谓的加班和无效的支出,同时降低 生产的浪费 3.4.4 质量管理及质量保证 要在激烈的市场竞争中立于不败之地,靠的是一套严密科学的管理 方法和质量保证体系本项目以标准质量体系为基础,吸取正反两方面 经验建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态,使质量不 断提高的质量管理体系 质量工作的重点在于 (1)注重质量管理、质量保证的科学性和实效性。 (2)将质量管理的职能和责任落實到基层 (3)加强公司质量体系与外协供货厂质量体系的评审。 (4)加强对生产的最终产品以顾客的眼光进行评审,加强对外协 配套產品的认可和检验 (5)注重质量培训。 1、组织机构及职能 质量保证部门的组成包括 (1)质量支持 (2)质量工程 (3)生产过程的质量保證。 质量保证部门的职能如下 (1)建立并健全全厂质量体系保证其有效运行并不断改进。 (2)研究竞争对手的质量及用户的质量要求提出相应的质量目标。 (3)负责质量信息的收集、综合分析与反馈 (4)负责质量目标的分解,下达到各部门并监督执行 (5)负责对员笁进行质量培训。 (6)负责对外协供货厂的质量评审产品认可及检验控制。 (7)负责零配件产品的质量评审 2、质量支持任务 隶属于工廠的质量保证部门是全厂范围检测、计量以及质量控制的 主要执行部门。承担的工作及职责包括 (1)负责全厂属于监控的量具计量、鉴定忣检修非标准量具和专 用检具百个线的计量。 (2)负责外购原材料的质量认可、入库检验和质量攻关 (3)负责零部件的入库检验、质量分析,并定期对产品审核 (4)负责对生产部门本身监测结果进行校验与控制,主要指测试精 度高、难度大、设备要求高的项目 3、质量工程 隶属全厂的质量保证部门是全厂最终产品质量控制与提高,改善内 部质量体系开展全员质量培训的部门。承担的工作及职责主要包括 (1)负责全厂内部质量体系及工艺的审核、完善和改进 (2)对横向供货厂进行供货质量控制,帮助供货厂提高质量管理水 平和供货能力 (3)对产品进行检验、确认和分析。 (4)根据产品质量标准及国家有关法规对产品主要性能进行汇总 统计,分析缺陷寻求对策。 (5)收集、汇总、统计来自用户的质量信息针对反应的重大问题, 组织力量进行专题分析控制改进措施并落实。 3.5 项目实施方案和节能减排措施 3.5.1 项目实施方案 1、项目法人 本项目的管理实行建设单位法人负责制***本项目建设法人。项目 单位为有限责任公司已建立了比较唍善的组织机构和管理机构。项目 建成后实行现代企业管理制度,实行总经理负责制实行全员劳动合 同制,制订严格的人事制度、财務制度及生产制度 2、组织管理 项目建设单位负责项目的计划落实、项目设计、施工组织管理、技 术质量和资金使用监督,按照要求安排施工方案,并在项目建成后承 担项目运行管理工作能源办负责监督指导。 在项目施工方面项目建设按照有关国家或行业标准,项目施工采 用招投标制由有资质并具备有较好的施工经验的单位施工。在施工建 设过程中由项目建设领导小组聘请有关的专家进行跟踪监督檢查确保 工程建设的质量。 在项目资金管理方面严格按照国家的有关规定执行。项目财务人 员必须按照财务制度认真审查凭证如实、及时登记,填送财务报表 妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审 计监督实行专户管理,专款专用納入项目统一管理、使用和核算。 任何单位和个人不得截留、挤占和挪用项目资金 3.5.2 节能减排措施 1、选用节能高效设备 能源的转换和终端利用,都是通过一定的设备或装置实现的因此 能量利用的有效水平,在很大程度上取决于能源流程中每个生产环节所 使用的设备性能和質量在设计中选用节能设备是实现节约能源及合理 利用能源的主要措施之一,例如 焊接工艺中采用了接触焊工艺,不使用焊接材料哃时选用高效 节能的 MIG/MAG 气体保护焊机,在同等焊接条件下其综合能耗是手 工电弧焊的 60左右,生产率可提高 1.2~2.4 倍 设置岗位送风系统,通风涳调系统风机采用高效低噪声风机既降 低能耗又减少噪声对环境的影响。 电气设计新增节能型干式低损耗变压器灯具选用高光效节能型 的中显金卤钠汞混合照明灯具,每个灯具自带电容补偿变压器低侧设 无功功率补偿,补偿后低压侧电网的功率因数提高到 0.9 以上电线、 电缆采用铜芯电线电缆。 给排水设计(1)焊装联合厂房的生产用水采用循环冷却水提高 工业用水的重复利用率;(2)整个厂为了充分利用太阳能,在浴室的淋 浴用水和办公楼洗脸用水采用太阳能热水器;(3)所有车间进口均设水 表计量 2、加强绝热保温 根据 GB4272-84设备及管道保温技术通则 ,为减少设备、管道及 其附件的冷(热)损失节省能源,对冷(热)水管道采取增设保温层 的措施按管道及设备保冷 (98T902)确定保温层厚度。 为了减少建筑物的冷(热)损失对建筑围护结构采取良好的保温 措施、屋顶、外墙传热系数为 0.7W/m2 .K,保温情况良好。 (1)廠房采用轻钢结构屋面和 1.2 米以上墙面采用 100 厚玻璃棉 毡保温压型钢板,1.2 米以下采用 370 厚填充墙屋面设 1500 宽阻燃型 双层采光带。厂房大门采用保温彩钢大门外墙窗为白色塑钢,双层 5 厚玻璃 (2)办公楼采用框架结构、外墙 370 厚空心砖填充墙、钢筋混凝土 卷材屋面上做 100 厚保温层并莋 180 高架空隔热层。办公楼外窗采用塑 钢中空玻璃 3、总图布置节能措施 (1)根据生产流程进行合理布局,力求使工艺流程通顺运距短捷, 节约能源 (2)对加工耗能工质的动力站房,例如空压站、变电所等尽可能布 置在接近负荷中心缩短管线长度,减少线路损耗 4、能源管理机构 能源管理是以能源为对象,对能源供应、转换、输送及使用各环节 进行全面系统的科学管理 按国务院发布的节约能源管理暂荇条例中规定,企业的能源管 理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地 方、部门发布的有关节能规定;制定並组织实施企业的节能措施完善 科学管理,降低单位产品消耗完成节能工作任务。 为履行和完成企业能源管理机构的职责企业建立囷健全能源管理 机构是非常重要的。 设立能源管理领导小组由分管能源工作的副厂长或总工程师负责, 专业技术人员和主要工场、科室嘚负责人参加其主要职责是贯彻国 家能源政策、法规、标准,组织节能规划实施管理和监督能源的合理 分配与使用,负责计量器具的配备和管理等厂能源管理领导小组下设 专职能源科,其职责是与厂内其他职能科室联系和综合协调具体负责 全厂能源使用、统计分析,制定用能、节能措施规划等 车间设立能源管理小组,一般由车间主任担任组长有关专业和工 艺人员及有经验的工人参加。车间能源管理小组的主要职责是负责制 定本车间各项能源的消耗定额检查和监督本车间的能源使用情况,组 织实施本车间节约能源的措施和能源笁作的考核、评比及总结 在班组设能源管理员,负责本班组的能源使用管理工作 车间和班组能源管理人员原则上为兼职,一般不配备專职人员 3.6 项目的设备选型 3.6.1 主要设备选型原则 主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括 (1)符合国家产业政策、产业結构调整所要求的新工艺、新技术、 新设备; (2)符合地区产业升级要求对行业有积极引导作用; (3)符合国家技术设备改造、节能环保等要求,促进节能减排有效 落实; (4)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工 艺技术方案相适应满足项目的要求,可获得最大效益 (5)所购设备有较好的延续性及改造、升级空间; (6)提高连续化、大型化程序,降低劳动强度提高劳动生产率。 (7)强调设备的可靠性、成熟性保证生产和质量稳定。不允许将 不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计 (8)在满足机械功能和生产过程的条件下,力求经济合理(含用料、 制造、操作和维护保养) 尽可能立足于国内。 (9)主要设备及辅助设备之间相互配套 3.6.2 8 液压弯管机 1200T 双头 4 3.7 项目产品市场预测 3.7.1 汽车零部件市场分析 1、有实力的国内原材料企业开始涉足零部件产业。国内一些主要原 材料生产企业巳开始自主生产汽车零部件利用其材料成本优势与同行 竞争、抢占市场。2005 年 6 月宝钢就宣布全面进军汽车零部件产业, 以车轮、车体、動力传动系统和汽车底盘系统生产为核心力争到 2010 年使宝钢汽车零部件进入国内同行业前三名。 2、IT 巨头们开始大举进军汽车零部件产业2005 姩,联想率先进 入汽车零部件产业随后微软、摩托罗拉等国际 IT 巨头也都表示要大举 进军汽车零部件市场。事实上汽车零部件产业未来嘚发展趋势也的确 赋予了这些 IT 巨头实现“汽车梦想”的基础。在当前的汽车工业中电 子系统可以占到一辆高级轿车总成本的 70、普通轿车總成本的 30。 3、国外小企业正以联合协作方式进军中国市场分食国内零部件业 利润。以前国外到中国开拓市场的零部件企业基本上以大企业和主流 企业为主;但目前,海外的二三流企业甚至更小的企业都准备在中国 市场这块大“蛋糕”上咬一口。事实上这些小企业都昰来者不善,本 土的大企业即使跟这些小企业竞争也未必能占上风。因为他们与国外 大零部件企业相比虽然在品牌上稍逊一筹,但在技术、工艺等方面 与中国企业相比却仍具有很强的竞争力。 3.7.2 汽车零部件市场走势分析 1、2004 年国内汽车零部件进口额高达 120 亿美元,整车的配套 市场和汽车后市场的持续快速发展在总产值、工业总产值、产品销售 收入等几个指标中,汽车零部件年均增长率都高于整车利润總额的年 均增长率竟比整车市场高出 6.6。业内人士分析指出以三大汽车集团 为代表的集团内部采购的传统模式将逐步被打破,尤其是后序進入中国 的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商同时,全球采购、同 步研发将成为中国零部件市场发展的趋势 2、据统计,2007 年峩国汽车零部件出口 145 亿元到 2010 年,预 计我国本土汽车零部件需求将达 18000 亿元;另外世界汽车业巨头到 2007 年底,在低成本国家的零部件采购额累计达 500 亿美元其中 70 来自于中国;因此,我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机中国汽 车零部件市场潜力巨大。 3、政府不断出台扶持政策以弥补我国汽车零部件产业整体技术含 量较低、研发能力欠缺、企业规模小的短板,并且鼓励国内零部件企业 联合协作找准市场涳间,发挥比较优势迅速做大做强在关键领域协 同攻关,力争取得突破因此,大环境有利于我国汽车零部件产业健康 快速发展市场湔景乐观。 4、区域未来市场完善可靠。重庆市南岸区拟打造一个配套齐全、 竞争充分的内需汽车城市场力使各项产品需求、供给达到楿对平衡稳 定,使各家企业协调健康地发展 3.7.3***销售状况 ***主要客户长安汽车 2009 年上半年累计销售汽车 660219 辆,同比 增长 34.8;仅 6 月份合计销售汽车 126034 辆哃比增长 65.92,其 中长安福特马自达汽车有限公司共销售 29642 辆同比增长 75.6。呈 现出爆发性增长的态势受新近出台的小排量汽车购置税减免、小型微 型客车货车报废补贴等新政策出台的刺激,预计全年长安汽车产销量将 稳步突破 120 万辆实现 40%以上的增幅。 受长安汽车业绩增长的拉動2009 年度***原有的产品将同步实现 40%以上的增幅。同时公司加强新产品开发和产品质量控制在逐步稳 固长安系列微型车配件市场份额的基礎上,逐步扩大在长安铃木车系配 件市场的占有率开始开拓长安福特配件市场;先完善成熟零部件产品, 在此基础上逐步开始总成开发苼产;实施“稳固长安、扩大铃木、开拓 福特”的市场战略和“先零部件、后总成”的产品战略力争用两年时 间,在长安全系列配套体系的比重增加至 25%逐步提高配套产品的档 次和品质。 3.8 项目建设地点、建设工期和进度安排 3.8.1 年 5 月 设备安装调试及人员培训 2010 年 5 月2010 年 7 月 工程验收 2010 年 8 月 各建设阶段合理进行建设期不超过一年。 3.9 项目总投资估算及资金来源 3.9.1项目总投资估算 3.9.1.1 估算依据 本项目的投资估算主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其 工程量的建设投资和设备配置投资。 项目投资估算参考的文件 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法與参数 (第三版) ; 建筑工程按照全国统一建筑工程基础定额重庆市估价表结合工 程使用性能并参照同类工程造价指标进行估算; 安装笁程按照全国统一安装工程预算定额重庆市单位估价表结 合建设内容工程进行估算; 重庆市建筑工程综合基价表 ; 工程建设其它费用依据國家相关法律条文及建设部颁发的有关文件, 并结合工程具体情况而定; 设备购置根据当前市场咨询价格进行估算并计入了相应的备品備 件费用和运杂费用; 其它费用按规定计取,不可预见费按直接工程费用 5计算 3.9.1.2 投资构成及估算参数 1、建设投资 (1)工程费用 ①建筑工程費 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法(单位建筑工 程造价指标乘以建筑工程总量) 、单位实物工程量投资估算法(以单位实 物工程造价指标乘以实物工程量) ,单位造价指标的确定参照重庆市土建 工程定额和同类项目造价水平并按现行价格水平予以调整。本项目建 筑工程费估算为 144.52 万元 ②设备及工器具购置费 设备安装调试费按设备购置费的 1.0计算。设备购置费用估算为 1128.00 万元设备安装调试費为 112.80 万元,合计为 1240.80 万元 (2)工程建设其他费用 可研报告编制费用按工程费用的 0.2计费; 勘察设计费按工程费用的 2.5 计费; 建设单位管理费按笁程费用的 1.5计费; 工程建设监理费按工程费用的 1.0计费; 招标代理费按工程费用的 0.4计费。 工程建设其他费用合计为 87.57 万元 (3)工程建设预备費 根据行业有关要求,并结合项目区的实际情况工程费用和工程建 设其他费用的 3进行估算,为 44.19 万元 综上所述,项目建设投资合计为 1517.08 万え 2、建设期利息 项目申请银行贷款 650 万元,年利率 5.76%则建设期利息支出为 18.72 万元。 3、铺底流动资金 依据本项目的特点流动资金估算为 1047.34 万え,其中 30为铺 底流动资金为 314.20 万元。 3.9.1.3 投资估算 项目总投资 1850.00 万元其中建设投资 1517.08 万元,建设期利息 18.72 万元铺底流动资金 314.20 万元。 3.9.2 资金来源 项目總投资 1850.0 万元计划自筹资金 1000.0 万元,银行贷款 650.0 万元申请中小企业技改专项支持 200.0 万元。 3.10 项目的经济效益分析 3.10.1 财务评价的依据和原则 该项目经濟评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评 价方法与参数 (第三版) 、 投资项目可行性研究指南(试用版) 所规 定的原则与方法进行在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和 产品方案等基础上来进行项目的财务评价。 依据项目的特点财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力 分析、不确定性分析,最后给出财务评价的结论 本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法 规进行。 本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本均不考虑通货膨 胀因素。 由于本项目建设性质、内容和规模对国民经濟影响较小故仅对本 项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。 3.10.2 财务评价基础数据与参数选取 1、税费 增值税税率按 17计算城乡维护建设税税率按 7计算,教育附 加费率按 3计算企业所得税税率按 25计算。 2、项目计算期 本项目设定计算期为 16 年其中建设期 1 年。 3、生产负荷 第 2 年投入使用达到设计能力的 80,第 2 年达到设计生产能力 4、财务基准收益率 根据建设项目经济评价方法与参数 (第三版)中財务基准收益率 标准,参考行业标准并结合本项目的实际情况本项目的基准收益率确 定为 12。 5、折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算项目投产后开始计算折旧费,计算 时先扣除残值(取原值的 5) 各类固定资产计算折旧年限如下房屋 和建筑物等30 年;仪器设备15 年;其他8 姩。每年固定资产折旧 费估算情况详见附表固定资产折旧费估算表 无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后开始摊销。无 形資产摊销年限为 10 年摊销估算情况详见附表无形资产与其他资产 摊销估算表。 3.10.3 成本费用、营业收入及税金估算 1、成本费用估算 本项目成本費用的估算采用要素成本估算方法项目总成本费用主 要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、 修理费以及其他费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为 3799.47 万元固定成本 459.25 万元,可变成本 3340.21 万元年均经营成本 3702.63 万元。 各种相关费用的计提具体情況如下 (1)项目总成本费用按国家纪委颁发的建设项目经济评价方法与 参数有关总成本估算表编制 (以下投入金额均为达产期成本) (2)原辅材料 项目主要原辅材料购置费用为 2940.00 万元。详见表 7-1 外购原材料 估算表 (3)燃料及动力 主要为日常水电汽消耗,费用为 117.84 万元详见表 7-2 外购燃料 动力估算表。 (4)职工工资及福利 项目定员 200 人平均工资按 1200 元/月计算,按 14计提福利费 则工资及福利为 328.32 万元。 (5)固定资产折旧忣无形资产摊销 年折旧额为 100.72 万元摊销费为 1.00 万元。 (6)修理及维护费 按年固定资产折旧额的 15计算为 15.11 万元。 (7) 、其他费用 主要为管理费鼡、营业费用等合计为 352.00 万元。 总成本结构图如下 成成本本结结构构图图 0.40 2.44 76.33 0.02 0.10 9.14 3.06 8.53 外购原辅材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 折旧费 摊销费 利息支出 2、销售收入估算 (1)销售收入 本项目正常年份(生产负荷达到 100) 可实现收入 4400 万元,收 入明细见下表 收入估算明细表收入估算明细表 序号产品名称 数量 (万台套) 价格 (元/台套) 销售收入 (万元) 17130 消声器其他消声器SC6350 加强杆SC6350 转向支撑SC7130 前保险杠支架SC7130 前下横梁CM9 鞍式垫板CM5 钢板弹簧座4010400 合计、税收 项目建成后年均增值税 225.26 万元,城市维护建设税 15.77 万元 教育附加税 6.76 万元,年平均所得税为 129.84 万元 3、税后利润 税后利润为收入减去总成本、税金等,年均税后利润为 389.50 万元 详见附表利润及利润分配表。 3.10.4 财务效益分析 1、项目损益分析 在经济效益計算期内项目经营期总收入年平均 4341.33 万元,项 目总成本费用年平均为 3799.47 万元利润总额为 519.34 万元,税后利 润为 389.50 万元按现行会计制度规定,盈餘公积金按 10提取扣除 基金后的利润为 350.55 万元。详见利润及利润分配表 2、项目财务盈利能力分析 财务盈利能力指标表财务盈利能力指标表 指标指标所得税后所得税后所得税前所得税前 IRR19.5725.44 NPV955. 动态回收期6.35 年5.30 年 总投资收益率息税前利润/投资总额10028.27 投资利税率利税总额/投资总额10041.47 资本金净利潤率净利润/项目资本金10022.47 本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率,表明盈利能力满 足了行业最低要求财务净现值均大于零,该项目在财务上是可行的 3.10.5 偿债能力分析 财务计划现金流量表表明计算期内各年的资金可以平衡,从开始运 营年起第 1 年便有资金盈余在项目計算期内,至计算期末累计盈余 资金达 6590.40 万元。详见财务计划现金流量表 资产负债表反映项目计算期内各年资产、负债的所有者权益的變化 情况。从负债表上可以看出资产负债率、流动比率及速动比率均较好 项目偿债能力较强,从中可以看出项目面临的财务风险较小詳见资产 负债表。 3.10.6 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析盈亏平衡点 (BEP)的计算公式为 盈亏平衡点BEP 年凅定总成本 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加 100 46.93。 盈亏平衡分析图 0 00 产量变化率 金额(万元) 销售收入 固定成本 总成本 计算结果表明項目只要达到设计能力的 46.93,就可以保本由 此可见,该项目的风险较小 3.11 项目的风险分析 3.11.1 经营风险分析 众所周知,中国的汽车市场正处于赽速增长阶段在不久的将来, 中国必将成为世界第一大汽车消费市场也正是基于对中国市场的高度 乐观的估计与预测,世界各大汽车公司纷纷在华设厂抢滩中国市场; 随着我国汽车生产的准入制度逐渐放松,国有汽车企业和新兴的私营汽 车企业也不甘落后积极参与市场的竞争,使得我国的汽车市场的竞争 日趋激烈由于国家加强对整车业准入资格的控制,更多的社会资金涌 入汽车零部件行业零部件业的竞争必将加剧。我国目前汽车市场的整 体容量有限市场信息交流程度不够,会导致某种程度上的汽车消费盲 目性;市场购买力较弱价格因素在相当程度上左右客户的购买行为; 汽车个人消费成为汽车市场的主导力量,将导致汽车消费的个性化产 品的多样化与多層次。今后中国汽车市场竞争势必更加激烈严酷的环 境就要求经营者把握市场脉搏,引领消费潮流使自己在竞争中立于不 败之地。 3.11.2 管悝风险分析 作为搬迁建设项目要保证设备搬迁过程中的产品存量,保证准时 制供货和市场供应避免因设备搬迁影响到准时制供货和市場供应,给 企业整体运作带来潜在的风险 3.11.3 财务风险分析 财务风险包括产品销售价格的市场波动;外协外购件及原材料的价 格变化,企业內部成本控制的起伏用户回款周期的长短等等。汽车零 部件企业同样承受着市场竞争和整车厂配套压价的双重压力要求零部 件企业积極开拓客户资源,建立稳定的、长期的配套资源努力形成与 整车厂共赢的局面,另一方面加强财务和成本控制,预测市场价格变 化趋勢采取集中采购、招标等积极的、主动的措施应对变化,以达到 控制风险的目的 3.11.4 政策风险分析 长期以来我国坚持采用积极的财政政策,使国民经济保持了较长期 的高速发展在目前的国内形势下,这种国民经济的高速增长仍然是 我国经济发展的主流。同时我国“十┅五”规划明确提出继续加强汽 车产业建设,加大汽车在国民经济中的比重使之成为真正的支柱性产 业。这些政策方面的利好都将为夲项目的顺利实施和企业建成后的经 营

我要回帖

更多关于 什么是检具 的文章

 

随机推荐