独立审计具体准则第20号--计
第五章 审计程序 第十六条 注册会计师在制定审计计划和实施审
计程序时应当充分考虑计算机信息
试的性质、时间和范围可能产生的影響,以将审计风险降低至可接受的水
参考资料: 独立审计具体准则
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独立审计具体准则第20号--计
第五章 审计程序 第十六条 注册会计师在制定审计计划和实施审
计程序时应当充分考虑计算机信息
试的性质、时间和范围可能产生的影響,以将审计风险降低至可接受的水
参考资料: 独立审计具体准则
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同学你好很高兴为您解答!
(1)风险的重要性;百
(2)重夶错报发生的可能性;
(3)涉及的各类交易、账户余额、列报的特征;
(4)被审计单位采用的特定控制的性质;(人工控制、自動化控度制)
(5)注册会知计师是否拟获取审计证据,以确定内部控制在防止或发现并纠正重大错报方面的有效性如果预期有效,進一步审计程序必须包括控制测试
无道论选择何种方案,注册会计师都应当对所有重大的各类交易、账户余额、列报内设计和实施實质性程序
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意请采纳为最佳答案哟。
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