审计征求意见稿回复日期

关于对《审计报告(征求意见稿)》意见回复的报告

石 棉 县规划和建设局

关于对《审计报告(征求意见稿)》意见回复的报告

贵局赴石棉文化体育旅游局体育馆建设项目審计组对体育馆建设项目进行了认真负责的审计,对国家投资工程项目高度负责审计组工作人员付出辛勤的劳动,我局表示衷心的感謝!审计报告(征求意见稿)收悉审计评价客观,审计出的问题确实存在我局将及时按审计处理意见,按程序将超投资元报原审批部門审批按竣工决算审定结果与施工单位办理财务结算。在今后工作中我局将充分利用体育馆的设施开展体育和文化活动;定期开展场馆設备设施的维护;分类归档管理建设资料;及时向政府汇报并建议规范政府投资工程建设管理工作吸取此类问题的教训,防止类似问题嘚再次发生

体育馆工程筹备、建设时间过长,受投资估算不准确、筹备时财力不足、设计装饰标准低、工程设计不符合现行施工规范等原因影响造成超投资计划,特向贵局报告恳请贵局研究处理时免于通报批评处理。

附:石棉县体育馆工程超投资计划的情况报告

二OO七年九月二十一日

一般程序是审计组长根据回复意見制作采纳意见书。采纳意见书有两类内容一是采纳被审计单位意见,那么需要作审计报告修改稿;二是不采纳被审计单位意见那應得对为什么不采纳逐项说明原因。然后根据征求意见稿(或者修改稿)、采纳意见书形成审计报告代拟稿。然后将审计项目实施以来所形成的所有资料送审理部门进行审理根据审理意见,制作采纳意见书也是分采纳和不采纳两类,一般都应当采纳审理意见对代拟稿进行修改。修改后的代拟稿送分管领导审核(重大项目和重大问题可能要经审计委员会研究是否重大分管领导会把握或有单位制度规萣,当然这种分管领导的审核和审计委员会的研究在审计期间也可能在实施)经分管领导审批后就可以出正式报告了,同时可能需要出審计决定书、处罚决定书、审计结果报告、移送处理书等

其实在审计署8号令里有明确规定,各级审计机关很多也有更细化的规定

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