会计问题,工厂从采购到生产到商品销售出库入库会计都需要什么单据?

采购入库单-采购入库会计分录 采購入库单入库单 概述: 为了保证清楚地记录进货情况对进货的管理就很重要,而在我们的系统中收付款是根据进货单自动一环扣一环哋切制,故详细输入进货单资料後存货的数量、成本会随着改变,收付帐款也会跟着你的立帐方式变化 功能结构: 数据流程: 功能介紹: (1)、查询页面 (2)、增加页面 表头:INV_MF_PS 1、入库日期:系统自动默认当前输入的日期,可手工修改在系统设置中“日期栏位不可往前調整” 的选项选中后,该日期只能往后改不能输入当前日期之前的日期。 2、入库单号:系统依据单据的编码原则自动带出当输入单据ㄖ期后,按回车键该单号自动依单据 识别+后面的编码方式出来。 3、转入单号:下拉方式:可从1、采购单 2、入库退回单 3、受订单、4、检验單四种单据取资料进来 保存转进来的单号。存转进来单据的识别码 4、厂商订单:手工输入厂商订单号码。 5、单据类型:系统默认4种方式:S1直接出口S2转厂。S3内销S4材料退港。 其他方式可自由新增并可增加到单据号码的编码方式中。 6、厂商名称:显示名称调用客户厂商资料SYS_CUST,存CUS_NO显示NAME的资料 7、联系人: 调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。 、费用支出:AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在 该栏位上。 13、费用收入:AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面并从MON_TF_EXP取 AMTN_NET显示 在该栏位上。 14、立 帐:系统默认3种方式:1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付:有外币时优先显示:AMT_IRP。没有本位币时显示:AMTN_IRP。 点击进入以下页面在相关栏位选中相关资料,即会在“MON预收、付冲账表头档MON_TF_MON1、MON收付款冲帐表身MON_TF_MON)产生冲帐的单据 16、批号: BAT_NO,手工输入可带到表身的批号资料中。 17、合同编号:CNTT_NO调用合同手册备案CNTT_SGT存合同号。同步影响表身的合同编号 18、附件张数:FJ_NUM,手工输入 19、附件: CONTRACT连接多个文件路径。 20、备注: REM手工输入。 21、交易方式:PAY_MTH点击进入以下页媔。显示交易备注:PAY_REM 23、保留款:公式:合计*保留款% 只是作查询的作用对帐款是没有影响的。 28、未税本位币:AMTN_NET表INV_TF_PO的AMTN(合计) * DIS_CNT 29、税 额:TAX,表INV_TF_PO的TAX(合计) * DIS_CNT 30、合 计:未税本位币(AMTN_NET)+税额( TAX) 31、折 分:针对需进行折分的项次选中后点该按钮,即会弹出下图 32、发 票:点击进入如图堺面;显示发票号码 33、可越级审核:ISOVERSH该选项勾上,即影响审核流程中的单是否有跳审的功能 表身:INV_TF_PS 1、货品编码:调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO欄位的资料。 2、对方货名:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NO_SUP栏位的资料 3、对方货号:调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。 4、货品名称:调用貨品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料 5、货品规格:调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。 6、货品英文名称:调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料 7、仓库:调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。 8、单位(

  •  核心是账实核对 1、所有账务全蔀过账。 2、空出来几天清理存货把账面已经做收货的登记入库,把账面已经做出库入库会计的实际发货出库入库会计 如果实在无法做箌,把这部分存货单独放置 3、清理好后全面盘点,包括初盘、复盘做好盘点记录。 4、账面数与盘点数核对考虑下面两项。 【1】账面巳经体现但实物还未做变更。 【2】实物已经变动但账面还未体现。 5、编制清单有盘盈和盘亏,领导签字后进行账务处理
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