新接手一间公司做全盘账,但报表出来发现应收账款那个科目为负数了要怎么调整才好?请教!
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1、首先查找下原因出现負数,是否是由于错误造成的;
2、调到预收账款里
报表上的数据吗有提坏账吗?
1、首先查找下原因出现负数,是否是由於错误造成的;
2、调到预收账款里
亲有些是收到款,但发票又不需要开了要怎么调呢?请教下
报表上的数据吗有提坏賬吗?
是报表上的数据因为刚做全盘账不久,还不是很懂要怎么调账呢请亲们指教下,谢谢
亲有些是收到款,但发票又不需要开了要怎么调呢?请教下
你的账是内账还是外账当时收到款时是怎么做的账?
另你是什么企业?工业还是商业一般納税人?
你将差异数调整到应付账款或预收账款去
就可以了不过即使你不调整,会计报表也会将这个负数显示到预收账款去嘚。
在会计网校的论坛上看到学生说了这样一句话大街上随便10个人,九个有会计证
只要账务处理没问题的话,应收账款有可能是负数的
只要账务处理没问题的话应收账款有可能是负数的
现在不允许在财务报表里出现负数了好吧?~连应交税费都不行了~
1.如果使用财务软件---提数公式有误2.原理:应收账款、预收账款为一对,应按照明细帐出现负数调入对方科目后应收还为负数那就是壞账准备科目造成的,应冲减坏账准备科目
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规
停掉一只电容或将单只电容器容量换成小一点的。
你对这个回答的评价是
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资产负债表上的应交税金出现负數,金额很大,怎么调整呢?
我刚到一个新单位担任会计工作,看到报表上的应交税金是负的四万多,如何调整呢?可以借以前年度损益调整贷:应交税金 来调平吗? 但是这样又影响了利润吧全部
1、首先要查清楚出现负数的原因究竟是多交税了,税金少计提了还是当期增值税有留抵税额,是什么税种出现负数然后才能处理。 (1)若是增值税有留抵税额是正常的不用处理; (2)若是多交税了可向税局提出申请,用来冲抵以后月份的税金; (3)若是少计提了税金则要补计提,具体账务处理如下: 1)借:以前年度损益调整 2)借:利润分配-未分配利润 这樣处理后只调整了上年度未分配利润,不会影响到本年利润全部
少计提的话,建议都做在本期 以前年度损益 这个是出现重大会计差错財用4万块不至于
1.第一.有可能是预交税费;后续补提税费即可; 2.第二.有可能是没预提税费,直接用应交税费科目支付,方法为补提税费,跨年的话用"鉯前年度损益调整"科目;当年直接调整"营业税金及附加"; 3.如果当年的会影响利润;全部