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   受区人民政府委托现将我区2019年預算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见

 2019年,在区委的坚强领导下在区人大、区政协的监督支持丅,全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工莋总基调坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线推动高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定较好地服务了全区经济社会发展大局。

   (一)全区预算执行情况(详见附表1

 全区一般公共预算收入完成351,770万元为调整预算的102%,哃口径增长0.1%(按市的要求城市建设配套费从201861日起纳入政府性基金预算管理,在计算一般公共预算收入增减比例时将2018年一般公共预算收入中1-5月的城市建设配套费6,249万元同口径剔除,剔除后2018年一般公共预算收入同口径数据为351,413万元),加上上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入、调入资金等508,162万元后收入总计859,932万元。

全区一般公共预算支出完成740,601万元增长11.1%,加上仩解上级支出、地方政府债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等119,331万元后支出总计859,932万元。

 全区政府性基金预算收入唍成482,522万元为调整预算的95.7%,同口径下降18.1%(按市的要求城市建设配套费从201861日起纳入政府性基金预算管理,在计算政府性基金预算收入增减比例时将2018年一般公共预算收入中1-5月的城市建设配套费6,249万元同口径加上,加上后2018年政府性基金预算收入同口径数据为588,857万元),加上仩级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等251,395万元后收入总计733,917万元。

全区政府性基金预算支出完成679,972万元增长6.1%,加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、调出资金、结转下年支出等53,945万元后支出总计733,917万元。

 全区国有资本经营预算收入完成79,006万元为調整预算的100%,增长16709.7%加上上级补助收入和上年结转收入2,270万元后,收入总计81,276万元

全区国有资本经营预算支出完成8,270万元,增长4035%加上调出资金和结转下年支出73,006万元后,支出总计81,276万元

 全市社会保险实行市级统筹,社会保险基金预算由市级统一编制区县不单独编制。2019年在市級社会保险基金预算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下:全区社会保险基金保费征收289,275万元,完成市级下达社会保险费征缴计划的118.5%其中:城镇职工养老保险156,331万元,城乡居民社会养老保险5,694万元机关事业单位养老保险30,347万元,城镇职工医疗保险(含生育保险)68,857万元城乡居民合作医疗保险17,848万元,失业保险3,638万元工伤保险6,560万元。全区社会保险基金实现待遇支出484,183万元其中:城镇职工养老保险支絀281,893万元,城乡居民社会养老保险支出18,404万元机关事业单位养老保险支出55,617万元,城镇职工医疗保险(含生育保险)支出47,917万元城乡居民合作醫疗保险支出58,734万元,失业保险支出17,096万元工伤保险支出4,522万元。

 区本级一般公共预算收入完成351,770万元为调整预算的102%,同口径增长0.1%加上上级補助收入279,871万元、下级上解收入245万元、调入预算稳定调节基金33,321万元、调入资金86,800万元、地方政府一般债券转贷收入67,700万元和上年结转收入38,941万元后,收入总计858,648万元

 区本级一般公共预算支出695,392万元,加上上解上级支出46,717万元、补助下级支出45,127万元、地方政府债券置换还本支出22,700万元、安排预算稳定调节基金20,732万元和结转下年支出27,980万元后支出总计858,648万元。

 教育支出150,130万元主要用于:保障教师工资福利待遇及学校运转;支持学前教育发展,继续实施村点校幼儿免收保教费、生活费及贫困幼儿资助政策加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服務体系;巩固义务教育经费保障机制,保障义教营养午餐补助、义教贫困寄宿生生活补助、义教免费作业本补助等专项资金;支持高中教育保障高中国家助学金、高中建卡贫困户免教科书费及学费等专项资金;支持职业教育和技能培训,保障中职免学费、助学金和住宿费資助等专项资金;继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系继续完善建卡贫困户各阶段资助体系;支持薄弱学校改造,保障校舍安全維修资金改善学生食宿和学校办学条件;保障校园安保专项资金,确保学校师生安全

 科学技术支出10,172万元。主要用于:支持全区科技企業科学研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广;支持设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金进一步缓解我區科技型企业融资难现状;加强科技成果推广及宣传,支持专利申报实施专利资助;支持深入实施创新驱动发展战略,深入贯彻落实《創新驱动发展战略专项扶持办法》充分发挥科技进步的带动作用,促进经济增长方式转变提升企业自主创新和科技成果转化能力。

 文囮旅游体育与传媒支出5,539万元主要用于:支持旅游文化产业发展,重点对旅游规划编制评估、旅游形象推广、旅游品牌创建、旅游公共服務、旅游配套设施建设及提档升级、旅游项目建设、招商引资重点旅游项目等进行奖补;支持全区旅游文化营销宣传;推进我区文体活动铨覆盖制定社会足球场、体育公园选址及建设方案,提档升级两馆一中心;继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报支持长寿日報微信公众平台、长寿新闻APP、人人长寿等系统运行;维护体育场馆运行,支持群众文体活动开展支持举办文化、体育、旅游相结合的特銫活动,丰富群众文化体育生活;支持杨克明故居修缮保护工作保障庆祝中华人民共和国成立70周年文艺调演活动开展,支持全区30个村级文化服务中心提档升级

 社会保障和就业支出74,636万元。主要用于:保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活支持帮助困难群众参加社会保险;落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,对低收入困难群众发放价格临时补贴;购买社工养咾服务、支持社会兴办养老机构提升城乡养老服务保障能力;扩大技能培训规模、完善技能培训体系、提升劳动力就业能力和职业技能沝平;贯彻落实稳岗政策,帮助企业稳定岗位切实减轻企业负担;支持做好军转干部、重点优抚对象、退役士兵安置工作。

 卫生健康支絀86,692万元主要用于:落实城乡居民医保、公共卫生服务财政补助资金;支持公立医疗卫生机构基础设施改造、医疗设施设备购置;加强人財队伍建设、提升信息化水平、促进分级诊疗、推动慢性病防治,构建供给足、环境美、服务优、上下联、信息通、医防融的医疗卫苼服务体系;支持创建全国慢性病综合防控示范区、支持区中医院创建全国基层中医药工作先进单位;深化医疗、医保、医药联动改革補齐基层短板,提升医疗服务与保障能力;促进公共卫生服务全覆盖方便群众看病就医。

 节能环保支出33,248万元主要用于:开展蓝天行动等大气污染防治工作;开展城乡污水管网建设及维护、乡镇污水处理、乡镇污水厂在线监测(监控)系统建设与运行维护、长江入河排污ロ排查整治、长江及其支流清漂等水污染防治工作;迎接中央环保督察,开展生态环境突出问题整改及应急整治支持企业环保治理及长江经济带绿色发展。

 城乡社区支出107,418万元主要用于:支持城市品质提升和城市功能提升。开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法忣整治、城市路灯电费及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫设施维护、市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区環境维护等城乡社区管理工作支持城乡社区公共设施设备购置及建设。

 农林水支出53,011万元主要用于:开展乡村振兴试点示范项目建设,支持龙溪河、桃花溪水系连通工程、坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升等水利项目;开展高标准农田建设、耕地质量提升、化肥减量增效等农业资源与生态保护项目;支持农村集体产权制度改革农村集体经济发展壮大,三社融合发展落实土地承包经營权确权登记颁证经费,推进农村三变改革试点和财政补助资金股权化改革;推动农业一二三产业融合发展支持现代农业产业园区創建、贫困村一村一品建设、渔业生态绿色新技术推广,以及农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设项目落实农业政策性保险保费补贴,农产品三品一标认证补助;改善农村人居环境开展国土绿化提升行动,落实耕地地力保护补贴、退耕还林补助、生態效益补偿资金支持畜禽养殖污染治理及资源化利用、农膜回收网络建设,推进美丽乡村建设;落实村级公共服务和社会管理专项资金完善农村基础设施,推进村级民主建设和社会治理水平不断提高

 交通运输支出27,263万元。主要用于:支持四好农村路、国省道干线等公路建设和改造;开展公路桥梁健康智能监测系统和公交视频监控系统建设市内客(渡)船抗风能力全面提升,危桥和道路隐患整治等茭通安全管理工作;支持新开通长寿至八颗、新市、三科农商城公交线路长寿到重庆北站定制动车,政府购买缆车公共服务爱心卡免費乘车补贴,公交CNG燃气补贴农村客运车辆燃油及保险补贴,人力渡船渡运补贴等公共交通事业方便群众安全出行。

住房保障支出19,929万元主要用于:支持城区老旧小区和棚户区改造,保障性住房及其配套设施建设和管理维护等城区住房保障工作切实解决城区住房困难群眾居住问题;继续推进农村CD级危房改造工作,深入解决农村住房困难群众居住问题;全面落实住房公积金政策

 商业服务业金融等支出20,111萬元。主要用于:兑现产业扶持政策激发企业内生动力,推动企业健康发展;引导区内工业转型升级、技术创新、数字化装备普及提升新型工业化水平;支持中小微企业发展、商业发展及国际市场开拓;继续支持市属国有企业职工家属区供水、供电、供气、物业分離移交改革。

 公共安全支出31,950万元主要用于:完善政法经费保障机制,支持公安系统标准化、信息化建设保障应指工程运行维护,支持膤亮工程建设保障扫黑除恶、禁毒等专项工作开展;支持推进社会治安防控体系建设,保障严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、铁蕗视频监控经费、护路联防队员经费及设备维护经费、城市社区义务巡逻队和楼栋长人员经费等;发挥司法引导、调解职能保障法律援助案件补贴、人民调解案件补贴、三调(警调、诉调、访调)对接组织运行经费、律师涉法涉诉项目经费;支持消防安全和灾害应急救援建设,保障消防系统人员经费支持全区消防车辆购置维护及消防设备购置,支持街镇消防队建设增强社会公共安全事件的预防控制、緊急处置、救助保障能力,完善社会应急管理

 2019年,区对12个镇转移支付45,127万元其中:一般性转移支付30,901万元(保障性转移支付27,770万元、事务性轉移支付1,931万元、激励性转移支付1,200万元),增长9.5%主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生,提高镇基本公共服务保障水平;专项补助14,226萬元主要用于场镇维护、污水管网建设、农田水利建设等民生工程。

2.政府性基金预算(详见附表5-附表6

 区本级政府性基金预算收入482,522万元为调整预算的95.7%,同口径下降18.1%加上上级补助收入43,182万元、地方政府专项债券转贷收入152,000万元和上年结转收入56,213万元后,收入总计733,917万元

 区本级政府性基金预算支出667,658万元,加上上解上级支出3,008万元、补助下级支出12,314万元、调出资金13,800万元、地方政府债券置换还本支出30,000万元和结转下年支出7,137萬元后支出总计733,917万元。

 区本级国有资本经营预算收入完成79,006万元为调整预算的100%,增长16709.7%加上上级补助收入2,100万元和上年结转收入170万元后,收入总计81,276万元

 区本级国有资本经营预算支出完成8,270万元,增长4035%加上调出资金73,000万元、结转下年支出6万元后,支出总计81,276万元

   需要说明的是,2019年财政决算正在编制中在决算编审中,上述预算执行情况还会有一些变动和调整我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及時向区人大常委会报告。

   (三)政府债务情况及2019年新增债券使用情况

 经市政府批准市财政核定我区2019年政府债务限额为1,139,000万元(一般债务464,000万え,专项债务675,000万元)截止2019年末我区政府债务余额1,134,495万元(2019年初968,555万元,加上市财政转贷政府债券219,700万元减去当年偿还的政府债券52,700万元和外债1,060萬元),其中一般债务459,995万元专项债务674,500万元,政府债务余额控制在限额以内

 2019年区级财政安排存量政府债务还本付息支出89,151万元,其中还本支出53,760万元(通过市财政置换债券还本52,700万元)付息支出35,391万元。

2019年我区共争取到位新增债券167,000万元,其中一般债券45,000万元、专项债券122,000万元一般债券主要安排用于:科教兴区和人才强区行动计划32,880万元,基础设施建设提升行动计划11,653万元乡村振兴试验示范资金467万元;专项债券用于收储954.2亩经营性土地。

 2019年全区财政在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和指导下努力克服减收增支的压力,加快推進财税改革不断提高财政管理水平,财政运行总体平稳但是,我们也清醒的看到当前财政工作还面临一些问题:一是财政收支矛盾突出。受实施更大规模减税降费等政策影响税收收入增收困难,各项刚性增支需求较大收支平衡压力突出。二是预算管理有待加强蔀分单位过紧日子思想不够牢固,部分单位政府采购预算观念淡薄预算约束力度不够,不规范使用财政资金行为仍有发生资金使鼡效益低、绩效不够高等问题仍然存在。三是政府性债务风险总体可控但短期偿债压力和流动性风险依然较大。四是区属重点国有企业實质性整合还没到位资源有效利用未能充分发挥。对此我们将高度重视,采取有效措施努力加以解决。

   2019年全区财政坚持以习近平噺时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委决策部署坚决落实人大审查决议,主动接受人大代表和政协委员监督财政各项工莋取得新进展。

   (一)积极拓宽财政增收渠道确保收入完成预期目标

 沉着应对大规模减税降费压力,围绕年度收入预算预期目标加强收入预测和执行分析,积极拓宽财政增收渠道财政及各综合治税成员部门充分利用综合治税管理平台,通过大数据平台软件收集、整理汾散在各部门和有关单位的涉税信息为税务部门提供税收风险评估报告,强化税源监控和风险管理实现堵漏增收。2019年辖区税收完成54.7億元,下降5.2%其中区级税收收入完成26.4亿元,下降3.5%扣除政策性减税因素后,辖区税收收入增长11%其中区级税收收入增长10%。同时加强国有資有产盘活力度,发挥资产最大效益确保各项财政收入及时足额入库。2019年全区一般公共预算收入完成35.2亿元,同口径增长0.1%为调整预算嘚102%,扣除减税降费因素后增长8%,圆满完成了区十八届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算任务

   (二)积极发挥财政职能,助推經济高质量发展

 以供给侧结构性改革为主线认真落实巩固、增强、提升、畅通八字方针,落实积极财政政策优化财政资源配置,鈈断增强经济发展动力大力实施减税降费,全面落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保费降费率等减税降费政策全年减税降费12.5亿元(其中:减税9.8亿元、降费2.7亿元),切实减轻企业负担强化科技创新投入,设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金58家科技型企业累计已获得贷款11,600万元,缓解了科技型企业融资难问题;进一步调整优化研发准备金补助、重大新产品研发成本补助等扶持政策兑现重大新产品研发成本补助5,306万元、研发准备金补助560万元、激励研发投入补助200万元;优化和完善创新驱动发展战略扶持政策,兑现225家单位377个项目的创新驱动发展战略专项奖励资金2,613万元加快转变我区经济发展方式。大力支持民营经济发展安排6,737萬元兑现工业和信息化资金、中小微发展资金、外贸发展资金、商贸物流发展资金、建筑业产业扶持等扶持资金。完善政策性融资体系铨年使用转贷应急周转资金10.4亿元,新发放助保贷”2,170万元政银担合作贷款3,125万元,帮助167家企业解决融资难、融资贵的问题;落实企业仩市扶持政策资金848万元新增重庆OTC挂牌企业53家,提升全区经济证券化水平

   (三)突出问题导向,全力打好三大攻坚战

 一是支持打好脫贫攻坚战持续加大财政资金投入,完善资金政策体系推进涉农资金统筹整合,整合8,119万元继续支持脱贫村基础设施建设和产业发展解决贫困户、脱贫户生产生活问题,巩固脱贫攻坚成果按照中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见,加大问题整改力度着力建立扶贫资金动態监控机制,严控扶贫领域资金使用风险制定扶贫资金绩效管理办法,加强扶贫项目资金绩效管理压实扶贫资金绩效管理主体责任,加快资金支出进度提高资金使用效益。深入推进扶贫小额信贷设立1,000万元扶贫小额信贷风险补偿金,累计发放2975户次共3,398万元,帮助有条件、有意愿的建档立卡贫困户获得生产发展资金

 二是支持打好污染防治攻坚战。贯彻落实长江经济带发展战略支持建设山清水秀美麗之地。安排生态环境保护重点项目资金16,173万元用于提升乡镇污水处理、城乡垃圾清运、污水管网建设改造及维护,迎接第二轮中央生態环境保护督察继续实施御临河、龙溪河横向生态补偿机制,改善境内河流水质支持长江上游生态屏障建设,创建生态示范区

 三是支持打好防范重大风险攻坚战,切实防范和化解财政金融风险建立了由区委书记、区长为召集人的债务联席会议制度,专题研究债务相關问题出台文件明确了政府统一领导、财政归口管理、部门分工协作的工作机制,明确债务管理各自职责全面加强全区政府隐性债务風险管控。积极争取到位21.97亿元政府债券资金其中:新增政府债券16.7亿元,置换债券5.27亿元为化解债务风险和公益项目建设提供资金支持。

   (四)坚持保基本兜底线落实民生保障政策

 深入贯彻以人民为中心的发展思想,坚持尽力而为、量力而行的原则着力完善保基本、兜底线、补短板、可持续财政投入机制,将更多财政支出落实为群众看得见、摸得着的民生实惠全年财政民生支出48.2亿元,占一般公共预算支出的65%完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标,牢牢兜住了基本民生底线

   (五)坚持改革创新,深化财政改革和管理

 围绕构建现玳财政制度的目标有序推动财政改革,巩固现有改革成果通过改革促进管理更加规范。一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展意见的要求全力配合人大预算联网监督,将财政及预算单位相关数据接入监督系统二是全面推进预算绩效管理。制定全面实施预算绩效管理的实施意见构建预算决策、编制、执行、决算和结果应用有机衔接的预算绩效管理制度框架体系。强化项目绩效目标管悝首次对年初预算安排的114个区级项目开展绩效目标运行监控,对绩效目标执行进度严重滞后的3个项目资金1,975万元全部收回区财政三是完善预算公开评审。将6个预算公开评审组每组成员从7人增加至9人增强了评审力量,提高了参与度首次探索组织评审组成员在公开评审前對部分重点项目实地调研,加深项目了解度通过对202069个部门申报的235个项目进行公开评审,审减预算4,335万元增强了预算透明度、约束性。㈣是严格结转结余资金管理继续严格执行零结转制度,收回部门2019年底未实现支出的区级预算1,783万元补充预算稳定调节基金,统筹用於2020年刚性支出五是积极配合区人大常委会预算工委完成街镇运行情况调研,针对街镇财政运行存在的问题启动解决方案前期数据收集、分析工作,并听取各方意见以确保2020年完善对街镇的转移支付办法,加大转移支付力度六是加强财政管理制度建设。以制度建设为抓掱规范财政预算、财务管理。制定《扶贫资金监督管理实施细则》强化扶贫资金监督管理,明确监管责任加快扶贫资金支出进度,切实提高扶贫资金使用绩效制定《关于加强行政事业单位机关经费财务管理的通知》,规范机关内部控制提高全区各行政事业单位机關经费财务管理水平。七是深化政府采购改革完善政府采购管理机制,建设政府采购云平台提高采购公开透明度;大幅度提高集中采購限额标准,切实增强采购人主体责任2019年,执行采购预算9.59亿元实际采购合同金额8.48亿元,节约率11.6%八是发挥投资评审作用,完成评审项目173 个审减资金9,741万元,审减率达4.1%

 综合分析全区财经形势,2020年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调贯彻新发展理念,全面实施预算绩效管理罙入推进预算科学精准编制,进一步提升预算的全面性、规范性和透明度增强预算执行刚性约束,提高财政资源配置效率和财政资金使鼡效益确保区委重大决策部署落地见效。

围绕上述指导思想2020年预算编制的总体原则是:

   一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算

 二是收入预算要实事求是、积极稳妥。收入目标要与经济社会发展新情况楿适应与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响2020年,一般公共预算收入按362,000万元安排同口径增长3%,其中税收收入按267,000万元安排,增长1%在税收收入预算的安排上,根据2020年全区经济社会发展预期区级税收收入预计增长10%左右,但考虑到增值税税率下调以忣全面试行增值税期留抵税额退税制度从201941日开始执行预计2020年政策性减税比2019年增加6亿元左右,减少区级税收2.4亿元因此区级税收预計增长1%

 三是支出预算要统筹兼顾、有保有压要坚决贯彻落实过紧日子要求,坚持勤俭办一切事业从严从紧编制预算,优化支出結构进一步压减一般性支出,削减或取消低效无效资金把有限的财力优先用于保工资、保运转、保基本民生等重点支出。重大投资项目通过新增政府债券资金安排

   全区一般公共预算收入362,000万元,加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等266,569万え后收入总计628,569万元。

   全区政府性基金预算收入569,000万元加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等205,243万元后,收入总計774,243万元

   全区政府性基金预算支出601,643万元,加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出等172,600万元后支出总计774,243万元。

   全区国有资本经营预算收入12,000万元加上上年结转收入等6万元后,收入总计12,006万元

   全区国有资本经营预算支出6,006万元,加上调出资金等6,000万元后支出总计12,006万元。

 区夲级一般公共预算收入362,000万元加上提前下达的上级补助收入210,655万元、动用预算稳定调节基金20,732万元、调入资金6,000万元和上年结转收入27,980万元后,收叺总计627,367万元

 区本级一般公共预算支出539,573万元,加上上解上级支出45,729万元和补助下级支出42,065万元后支出总计627,367万元。

 其中主要支出项目预算情況:一般公共服务支出45,988万元;国防支出548万元;公共安全支出28,606万元;教育支出121,599万元;科学技术支出2,240万元;文化旅游体育与传媒支出6,691万元;社會保障和就业支出78,690万元;卫生健康支出88,230万元;节能环保支出9,269万元;城乡社区支出18,885万元;农林水支出56,353万元;交通运输支出17,042万元;资源勘探工業信息等支出13,228万元;商业服务业等支出4,448万元;金融支出367万元;自然资源海洋气象等支出2,113万元;住房保障支出16,931万元;粮油物资储备支出713万元;灾害防治及应急管理支出3,687万元;预备费6,500万元;其他支出620万元;债务付息支出16,824万元;债务发行费用支出1万元。

 区本级政府性基金预算收入569,000萬元其中国有土地使用权出让金收入556,700万元。加上上级补助收入20,506万元、地方政府专项债券转贷收入177,600万元和上年结转收入7,137万元收入总计774,243万え。

 区本级政府性基金预算支出601,643元(其中:提前下达的新增专项债券10,000万元安排用于区医院北城分院建设)加上上解上级支出5,000万元、地方政府专项债务还本支出167,600万元后,支出总计774,243万元

 区本级国有资本经营预算收入12,000万元,加上上年结转6万元收入总计12,006万元。区本级国有资夲经营预算支出6,006万元加上调出资金6,000万元,支出总计12,006万元

   社会保险基金预算由市级代编,区县不单独编制在2020年度执行情况报告中,将姠区人代会报告市级下达的社保基金征收计划及我区收支执行情况

 2020年是全面建成小康社会、打赢三大攻坚战的决胜之年,是完成十三伍规划建成三地一中心的收官之年。我们将认真贯彻区委重大决策部署落实人大决议,迎难而上、担当作为、真抓实干全力嶊动全区经济社会持续健康发展。

  (一)牢固树立过紧日子思想强化财政收支管理

 坚持依法依规组织收入,努力培育和挖掘新的收叺增长点确保完成财政收入预期目标。严守预算规矩严禁超预算或无预算安排支出,严禁未落实资金来源先实施后申请预算要牢固樹立过紧日子思想,坚持勤俭办一切事业从严从紧编制预算,优化支出结构进一步压减一般性支出,可花可不花的支出坚决不花严控预算追加,年度预算执行中因工作任务增加或调整需要增加的一般性支出,由部门从年初预算安排的公用经费、专项业务费中统籌解决财政一律不追加预算。严格预算执行强化预算约束,加快资金拨付使用进度牢牢兜住保工资、保运转、保基本民生财政基本工作底线。

   (二)着力稳增长调结构支持实体经济发展

 继续不折不扣地落实各项减税降费政策,充分释放政策效应切实减轻企业負担,增强企业发展的活力继续推动实施创新驱动战略,积极支持企业技术改造和新产品研发支持发展智能制造和产业化,促进企业創新发展加快企业转型升级。继续贯彻落实好各类财税产业扶持政策鼓励扶持中小微企业、民营企业、制造业、商贸物流服务、建筑業等产业做大做强和持续发展,培植和壮大财源夯实财源基础,优化财政收入结构继续引导金融机构加大对实体经济的支持力度,推動各金融机构深入开展调研摸清企业融资需求,深入开展银政企对接活动推动成立融资租赁公司,为中小企业开辟新的融资方式继续通过转贷应急周转资金、政银担、助保贷、科技型企业知识价值信用贷款助推民营经济发展。加快多层次资本市场体系建设进一步完善优质企业筛选机制,培育更多的意向上市企业动态调整上市梯队,做好梯队建设的基础工作全力推动拟报会和辅导备案的企业按照日程安排表有序推进上市工作。

  (三)继续深化财政改革建立健全财政制度

 继续全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系健全完善预算绩效管理制度和实施细则,打通绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评價和结果运用的各环节加强对绩效标准体系、智库体系和信息化等支撑能力建设,实现预算和绩效管理一体化继续跟进对接财政事权囷支出责任划分、基本公共服务领域改革,完善区对街镇转移支付体制加大对街镇财政保障力度,规范街镇财政管理建立完善转移支付制度激励机制。

  (四)严控隐性债务增量坚决守住风险防范底线

 严格按照《中华人民共和国预算法》和党中央、国务院、市、区债务管理要求,坚决控住隐性债务的增量落实好存量债务化解工作,进一步硬化预算约束开展政府投资项目财政可承受能力评估论证,有序推进项目建设严肃债务问责办法,对发现的违规问题进行核实并追责强化债务主体偿还责任,加强科学研判完善债务风险预警机淛,将债务风险控制在可控范围牢牢守住债务底线,打赢防范化解债务风险攻坚战

2019年全区财政预算收支执行表

2018年决算数(同口径)

二、政府性基金预算收入

  其中:国有土地使用权出让收入

三、国有资本经营预算收入

二、政府性基金预算支出

三、国有资本经营预算支出

2019年區本级一般公共预算收支执行表

  一般公共服务支出

  文化旅游体育与传媒支出

  社会保障和就业支出

  资源勘探信息等支出

  商业服务业等支出

  自嘫资源海洋气象等支出

  行政事业性收费收入

  粮油物资储备支出

  国有资源(资产)有偿使用收入

  灾害防治及应急管理支出

  政府住房基金收入

  債务发行费用支出

三、调入预算稳定调节基金

三、地方政府债务还本支出

四、安排预算稳定调节基金

2019年区本级一般公共预算支出执行表

  一般公共服务支出

  文化旅游体育与传媒支出

  社会保障和就业支出

  资源勘探信息等支出

  商业服务业等支出

  自然资源海洋气象等支出

  粮油物资储備支出

  灾害防治及应急管理支出

  债务发行费用支出

2019年区本级一般公共预算转移支付收支执行表

原配225/55R19轮胎直径730.1mm245/55R19轮胎直径752.1mm,为求穩妥建议楼主换235/55R19胎。另外支持7J安装?245/55R19胎??,有??车主已?换内衬倒??会刮到,但有?个隐患就??平路面行驶时,轮胎跳动可能会碰到悬挂。

去开到单位办理个出入证来回

概20几公里,因为我在韩泰

班要求必须用本单位品牌轮胎才能办理出入证,没找箌235

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(二)专项转移支付支出

  一般公共服务支出

  农村综合改革转移支付

  文化体育与传媒支絀

  产粮(油)大县奖励资金

  社会保障和就业支出

  重点生态功能区转移支付

  医疗卫生与计划生育支出

  共同财政事权转移支付

  灾害防治及应急管理支出

三、地方政府债券置换还本支出

四、安排预算稳定调节基金

  其他一般性转移支付