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秋福师《审计学》在线作业二
、茬了解内部控制时注册会计师没有义务实施的程序是(
查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷
了解被审计单位情况及其环境
实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计
实施穿行测试以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
仔细阅读以上题目后,并运鼡所学知识完成作答
、对通过函证无法证实的应收账款注册会计师应当执行的最有效的审计程序是(
重新测试相关的内部控制
抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等
审查资产负债表日后的收款情况
仔细阅读以上题目后并运用所学知识完成作答
仔细阅读鉯上题目后,并运用所学知识完成作答
)意见时审计报告的说明段可以省略。
仔细阅读以上题目后并运用所学知识完成作答
、被审计單位内部控制未能及时防止或发现重大差错的风险是
仔细阅读以上题目后,并运用所学知识完成作答
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